為深入貫徹落實《審計署關于內部審計工作的規定》,有效防范集團及各子公司的經營管理和財務風險,進一步加強內部控制,集團監事會、審計法規部充分發揮內審“啄木鳥”職能,春節上班伊始便聘請我市實力強、業務精的會計師事務所對集團及各子公司2017年度的財務收支活動、經營管理活動、內部控制、風險管理等情況開展集團內部審計。
通過本次內部常規審計,及時檢查和了解被審計單位的財務收支、國有資本運營及貫徹執行有關法律法規和規章制度的情況,并通過內部控制評價,發現管理缺陷,提出合理化的管理建議,促進被審計單位合法合規經營,防范運營風險,提高經濟效益,為集團及各子公司公司健康發展保駕護航。(供稿:審計法規部)